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单亲家庭是什么意思

单亲家庭是什么意思 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前(qián)景比较好些(xiē),会计和审计哪个(gè)发展前景比较好一点(diǎn)是问:审计和会(huì)计(jì)哪个好(hǎo)就业会计专业人员(yuán)目前较(jiào)为(wèi)饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单(dān)位的。

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会(huì)计和审计(jì)哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好些,会计和审计哪(nǎ)个(gè)发展前景比较好(hǎo)一点

  问:审计和会计哪个好(hǎo)就业

  会(huì)计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱和,就(jiù)业质(zhì)量不高,都为较(jiào)小型的(de)单位。

  而审计(jì)专(zhuān)业,尤其(qí)是(shì)重点学(xué)校(xiào)的审计专业(yè)就业质(zhì)量(liàng)较高,考取公务员的机会较多,有更好的发展前景。

  审(shěn)计和会计各(gè)有长(zhǎng)短,学会计比较简单,先做帐(zhàng),考(kǎo)升(shēng)级,初级(jí)、中级(jí)、高级(jí)会计师(shī),隔(gé)两(liǎng)年(nián)跳个(gè)槽,或者在有前景(jǐng)的单位打升级,待(dài)遇都(dōu)不错。

  审计可(kě)以去会计事务所(suǒ)工作,把注册会(huì)计师(shī)考下来,出(chū)来(lái)后到大型企业做财务经理什(shén)么的,路线要高端些,难度也(yě)要高,因为注会(huì)不是很好(hǎo)考,事务所的(de)工作(zuò)压力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机(jī)会,会计(jì)专业的就(jiù)业(yè)单位较多,审计(jì)专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业(yè)优劣,会(huì)计专(zhuān)业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高(gāo),都为较小型的(de)单(dān)位,工资较低。

  而审(shěn)计专业,尤其是(shì)重点学校的审计专业就业质(zhì)量较高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机会较多(duō),有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审计哪个(gè)发展前景比(bǐ)较好?

  审计(jì)。

  1、审计(jì)和(hé)会计事相(xiāng)同的(de),都是以会计理论为基础的(de)。

  简单类比,会计(jì)就是直接记(jì)账,而审计就是对会计所(suǒ)记(jì)账目的检查、监督。

  会计接触面比较窄,具体(tǐ)工作内(nèi)容没(méi)有太(tài)多创新(xīn)的空间。

  只要具(jù)备基本的(de)财务、税务知识(shí)就(jiù)能应付。

  而(ér)审计行业对人的素质要求非常高。

  可能接触到(dào)生产(chǎn)、金融证(zhèng)券、房地产等各类行业客户,即使(shǐ)是(shì)内部审计,也需(xū)要涉及对整个(gè)企业业务的了(le)解,需要有全(quán)局观(guān),对各类技术涉猎面广,容易转型(xíng)和多角度发展。

  2、从就业前景,审计与会计(jì)属于一个专业(yè)大类,就(jiù)业广泛性方(fāng)面不如会计,毕(bì)竟财务(wù)是(shì)企业职能的必(bì)备,而(ér)审计却不(bù)一定(dìng),单位内部配备审计的毕竟是(shì)少数(shù),更多的是(shì)会计师事务所和政(zhèng)府单(dān)位。

  相对适应面就(jiù)窄了(le)很多(duō)。

  3、审计专业未(wèi)来的就(jiù)业方(fāng)向

  (1)政府审计:对政府(fǔ)财政(zhèng)资(zī)金的使用进行监督的工作(zuò)内容。

  工作比较累,经常(cháng)会(huì)加班,但(dàn)福利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事(shì)务所:事务所人(rén)员(yuán)非常累(lèi),一(yī)年(nián)出差200-300天左右非常(cháng)常(cháng)见(jiàn)。

  经(jīng)常(cháng)一个项目完成直接(jiē)飞到另外一个项目(m单亲家庭是什么意思ù)上。

  (3)企业(yè)内部审(shěn)计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边缘(yuán)化(huà)的部(bù)门,升职空间不大。

  但会计和审计只是职业中的一个过(guò)程,未(wèi)来发展(zhǎn)还有很长的路(lù)要走,关(guān)于审(shěn)计与会计隐嫌(xián)友可以考的证书,二者领域内(nèi)的职称类证书是(shì)必须要的考的!

  共(gòng)同都可(kě)以考的证(zhèng)书是注册会(huì)计师,注册会计(jì)师证(zhèng)书涵盖的内(nèi)容比(bǐ)较广,会计、审计的内容都是包(bāo)括的(de),所以难度是非常大的(de)!

  注(zhù)册会计师拥有在审(shěn)计报报告上签字的唯一(yī)权利,注(zhù)册会计师的方(fāng)向是(shì)审(shěn)计的方向(xiàng),想要(yào)进入会计师事务所工作的考生(shēng),注会(huì)证(zhèng)书可以说是非常好的敲门砖(zhuān)!在(zài)事务所累计的经验是非(fēi)常好(hǎo)的跳板!

  一、审(shěn)计(jì)与会(huì)计的联系

  1.审计(jì)主要是对、和会(huì)计报表(biǎo)等财务会(huì)计资料及其所反映的财政、财务收支活动的单亲家庭是什么意思真实、合法、效益进行审查和评价。

  审计(jì)需(xū)要(yào单亲家庭是什么意思)以会计资料为前提(tí)和基础,离开了财务会计资料,审计(jì)工作很(hěn)难进行。

  2.会计活动(dòng)是(shì)经济管理的(de)重要组成部分,它(tā)本身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在审计产生(shēng)之初,审计人(rén)员主要从审查会计资(zī)料入(rù)手,对会计(jì)资料中反(fǎn)映的(de)问题进行审查。

  二、审计与会(huì)计(jì)的区别

  1.产生的(de)前(qián)提不同

  会计是为(wèi)了加(jiā)强(qiáng)经济(jì)管理,适(shì)应(yīng)对劳动耗费和劳动成果进行核算和分(fēn)析的需要而产生的;审计是因经济监督的需要,即为(wèi)了确(què)定经营(yíng)者(zhě)或(huò)其(qí)他受托管理者的经济责任的需(xū)要而产生的。

  2.两(liǎng)者性质(zhì)不同(tóng)

  会计是经营管理的重要组成部分,主(zhǔ)要是对(duì)生产经营或(huò)管理(lǐ)过程进行反(fǎn)映(yìng)和监督(dū);审(shěn)计则处于具体的经营管理之外,是(shì)经济监(jiān)督的重要组成部分(fēn),主要(yào)对财政、财务收支及其他(tā)经济活(huó)动(dòng)的真实、合(hé)法(fǎ)和效益进行审查,具有外在性(xìng)和(hé)独(dú)立(lì)性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计(jì)的对象主要是资(zī)金运(yùn)动过程,审计的对(duì)象主要(yào)是会(huì)计资料和(hé)其他经济信息(xī)所反映(yìng)的经济(jì)活动(dòng)。

  4.方法程(chéng)序不(bù)同

  (1)会计方法体(tǐ)系由会计核算、会(huì)计分(fēn)析、会计检查三部分组成,包(bāo)括了记账、算账、报账(zhàng)、用账、查账等内容,其(qí)中(zhōng)包括(kuò)设置账户(hù)、复式记账、填制凭证、登(dēng)记账(zhàng)簿、成(chéng)本计算、财产清查(chá)、会(huì)计报表等方(fāng)法,其目的(de)是为管理(lǐ)和决策提供(gōng)必须的(de)资料和(hé)信息。

  (2)审计方法体(tǐ)系由(yóu)规划方法(fǎ)、实施方法(fǎ)、管理方法等(děng)组成,而实施方法(fǎ)主(zhǔ)要是(shì)为了确定审计事项、收集(jí)、对(duì)照(zhào)标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资料检(jiǎn)查法(fǎ)、实物检查法(fǎ)、审计调查(chá)法、审计(jì)分析法、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的是为了(le)对被审计(jì)对象进行(xíng)全面评(píng)价提供证据而(ér)采取的必要方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会(huì)计的基本(běn)职能是对(duì)经济活动过程的记录、计算、反(fǎn)映和监督;审(shěn)计的基本(běn)职能是监督,此外还包(bāo)括评(píng)价和者卜(bo)公证。

  (2)会计虽(suī)说也具有监督职能,但这种(zhǒng)监督(dū)是一(yī)种自我监督行为,主要(yào)通过会计检查来实现,针(zhēn)对(duì)会计(jì)业务活动本身,而审计,既包含了(le)检查(chá),又包(bāo)括了对(duì)计算行为及所(suǒ)有的经(jīng)济活动进(jìn)行实地考察(chá)、调查、分析(xī)、检验,即含审核(hé)稽(jī)查计算(suàn)之意。

  (3)会计检查只是(shì)各个单位财会部门的附带职能,而审计是独(dú)立于财会部分之外的专职监督检查;会(huì)计检查的目的主(zhǔ)要是(shì)为了保证会(huì)计资料的真(zhēn)实性和准确性。

  其(qí)检查范(fàn)围灶槐(huái)、深(shēn)度、方式均受到限制(zhì),而审计(jì)的目(mù)的(de)在于证(zhèng)实财政、财务收支(zhī)的真(zhēn)实、合法、效(xiào)益,审计检查会计(jì)资料(liào)只是(shì)实现审计目的的手段之一,但不(bù)是惟一(yī)的手段。

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